為進一步強化集團內部審計工作順利實施,5月28日,集團公司內部審計室與紀檢監察室聯合舉辦了內審實操技能與知識專題培訓,集團紀審室馮愛玉主講。
培訓會上,馮愛玉深入淺出地解析了內部審計的定義與審計實施程序,以及經濟活動、內部控制與風險管理三大內審核心領域;著重闡述了內審的監督、評價與建議功能,突出了內審在管理中的服務作用。在解讀內審程序時,她憑借豐富的實踐經驗,將內審知識與紀檢工作理出了新思路,從審計計劃的制定到審計方案的實施,再到報告的撰寫與反饋,確保每一步都嚴謹有序,直至審計整改的最終落實,為參訓者勾勒出一套完整且實用的內審操作指南。
此次培訓,為紀審人員下一步的工作奠定了基礎,為集團的持續健康發展保駕護航。